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广州市2017年度审计报告披露 增城区小楼镇绿化工程也申报扶贫专项资金

18-10-8 09:37| 发布者: lujunfei| 查看: 790| 评论: 0|来自: 南方都市报

摘要: 在2018年9月28日至29日举行的广州市十五届人大常委会第十七次会议上,广州市审计局局长黎子良报告了2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计情况。从审计情况看,市本级财政预算执行和其他财政收支情况总体良好 ...
在2018年9月28日至29日举行的广州市十五届人大常委会第十七次会议上,广州市审计局局长黎子良报告了2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计情况。从审计情况看,市本级财政预算执行和其他财政收支情况总体良好,但仍存在预算执行率低等问题。其中,增城区小楼镇政府违规申报扶贫项目,惹人注目。

广州市2017年度审计报告披露 增城区小楼镇绿化工程也申报扶贫专项资金


★增城区小楼镇的绿化工程也申报扶贫专项资金

2017年8月至10月,广州市审计局对2013年至2015年度广州市本级扶贫专项资金镇(村)市政及公共服务基础设施建设资金的使用情况进行了专项审计。审计发现,20个项目未严格按规定审批,涉及市级财政资金合计2279.5万元。增城区小楼镇政府违规申报扶贫项目。

2014年1月,增城区小楼镇政府将不属于扶贫项目的农业园区环山机耕路建设工程向增城区政府申报了扶贫项目并得到批复,项目总投资426万元(其中扶贫资金250万元,其余资金由镇政府自筹),至2017年6月,该工程已竣工,已支付工程进度款201.39万元。经审计指出后,小楼镇政府已追回201.39万元工程款并上缴区财政局。
 
★3个镇街超预算支出“三公经费”

2017年对番禺、南沙区2016年度财政决算进行了审计。审计发现,2个区有1041个项目(占比12.07%)、预算指标合计12.45亿元(资金占比7.39%)的支出预算执行率低于30%,其中有830个项目(占比9.63%)、预算指标合计9.61亿元(资金占比5.7%)未执行。1个区未按照国库集中支付要求拨付资金,造成1.14亿元财政资金沉淀在相关单位。

1个区属下1个预算单位有41个、合同金额合计1.09亿元的出租地块未按规定公开招租、因未及时办妥留用地手续支付了逾期经济补助费893.06万元。1个区属下1个预算单位未按合同约定支付市政道路工程项目拆迁补偿款而导致多支付利息966万元。

 市审计局组织全市审计机关开展了26个镇(街)的审计,发现,2个镇(街)违规经营或收费3048.27万元;1个镇(街)违规公款私存965.82万元;3个镇(街)未缴、少缴有关税费760 .8万元;1个镇(街)采用虚开发票手段虚列财政支出294.38万元。

4个镇(街)违规处置或出租、出借国有资产,资产出租未按规定报批、未进行公开招租等;5个镇(街)违规改变国有资产用途,合计金额93.51万元。有12个镇(街)存在未按照规定严格执行招投标或实行政府采购,拆分项目规避招投标、摇珠交易和财政评审等问题,合计金额2858.77万元。有3个镇(街)超预算支出“三公经费”,合计金额1948.39万元。

★395个项目执行率低于30%

对市本级财政管理及决算草案审计发现,市本级财政预算执行和其他财政收支情况良好,市本级一般公共预算收入增长11.55%。同时,预算编制及执行管理还需进一步完善,如,119个年初预算安排资金500万元以上的项目,由于年初预算编制不够科学等原因,导致在实际执行中的调整幅度超过50%。

34个单位在编制预算资金超过50万元的项目绩效目标时,有89个项目未按要求对数量、质量、成本和时效等方面进行细化,涉及预算资金合计5.17亿元。市本级财政通过年初预算、新增支出所安排的项目支出中,有395个预算金额合计5.4亿元(资金占比0.5%)的项目实际执行率低于30%。

★673人重复参保

通过对29个部门及其68个属下单位2017年度部门预算执行、财政收支等审计,涉及2017年度预算资金213.64亿元。审计发现的问题有:资金资产管理还不够规范,如,3个部门存在资金闲置超过两年未使用、未有效监督转移支付资金使用情况等问题,涉及金额1134 .75万元。3个部门租金等收入未严格执行“收支两条线”的规定,涉及1 .02亿元。7个部门出租、出借资产未经审批或未公开招租,涉及17台车辆及房产建筑面积共5.53万平方米。

审计还发现内部管控还不够到位的问题,如,15个部门财政收支管控还不够到位,存在以拨代支、提前支付征地补偿款或交地奖励费等问题,涉及金额1.04亿元。6个部门有11个项目未严格执行政府采购管理规定,涉及金额657.78万元。3个部门履行管理职能上,还存在有271个项目未能在规定时间内完成验收工作、将1个项目交给不符合申报条件的单位承担等问题,涉及金额1.14亿元。

1个部门的6项微改工程违反基建程序边设计、边施工,涉及投资估算金额合计8875.15万元。审计指出问题后,有关部门通过上缴财政、归还原渠道资金和调整账目等方式整改1.72亿元。 社保基金管理审计发现,业务经办管理方面存在未发现673人的重复参保行为、112名在职人员应参加未参加企业职工基本养老保险、235名参保人员的身份证号码或社保号不准确的问题。

★ 第四资源热力电厂多计工程成本

对广州市第四资源热力电厂建设项目的审计发现,截至2016年末,广环投集团多计在建工程成本21107.24万元,其中多计工程价款10828 .33万元;多计设备投资10278 .91万元。截至2016年末,第四热电厂项目建设资金3541.47万元被南沙二期项目挪用。

 工程管理方面,2016年7月,广州机施集团将第四热电厂连接线主体工程中的地基与基础工程违法分包给湖南省湘天建设工程有限公司,合同金额2387.78万元;2013年11月,广州恒盛公司将第四热电厂项目禁止分包的土石方、道路附属等工程分包给广东省电白县第三建筑工程公司,合同金额3637.80万元。

进场道路及临时便桥工程、机耕路工程、吹砂填土工程未按照图纸或施工技术标准施工。审计报告称,目前,广环投集团已将广州机施集团、广州恒盛公司列入其供应商黑名单;将多计的在建工程成本21107.24万元全部冲销;已将第四热电厂项目和南沙二期项目分开核算,建设资金专款专用。具体整改结果将由广环投集团向社会公告。

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